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2016年度特克斯县人影办部门决算公开

作者: 信息来源:特克斯县财政局 点击数: 更新时间:2017-08-26

  

第一部分:特克斯县人影办概况

一、部门职责

二、机构设置

二、部门决算单位构成

第二部分:特克斯县人影办2016年度部门决算情况说明

第三部分:特克斯县人影办2016年度部门决算表

一、  收入支出决算总表(Z01

二、  财政拨款收入支出决算总表(Z01_1

三、  收入支出决算表(Z02

四、  收入决算表(Z03

五、  支出决算表(Z04

六、  支出决算明细表(Z05

七、  基本支出决算明细表(Z05_1

八、  项目支出决算明细表(Z05_2

九、  项目收入支出决算表(Z06

十、  行政事业类项目收入支出决算表(Z06_1

十一、基本建设类项目收入支出决算表(Z06_2

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(Z07

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表(Z08

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(Z08_1

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表(Z08_2

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(Z09

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(Z010

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(Z010_1

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表(Z010_2

二十、财政专户管理资金收入支出决算表(Z11

二十一、资产负债表(Z012

二十二、资产情况表(F01

二十三、非税收入征缴情况表(F05

二十四、部门决算相关信息统计表(“三公”经费统计表)(SC05

二十五、政府采购情况表(CS06

第四部分:名词解释

 

第一部分:特克斯县人影办概况

一、主要职能

(一)按照县级人民政府批准的人工影响天气工作计划开展人工影响天气工作,在县级人民政府的领导下,负责本行政区域的人工影响天气工作,接受上一级人工影响天气机构的业务指导以及同级农村工作主管机构、农业部门、气象行政主管部门和财政部门的管理、监督;

(二)按时完成农业局交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

(一)总体概括:从决算单位构成看,人工影响天气办公室单位部门决算包括:单位本级决算。

第二部分

特克斯县人影办2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计 128.12万元,年初预算数81.03万元,完成年初预算的158%;支出总计128.12万元,年初预算数81.03万元,完成年初预算数的158%。与2015年相比,收入总计增加40.9万元,增长47%;支出增长40.9万元,增长47%收入变动主要原因是:人员工资增加;支出变动主要原因是;支出变动的原因也是如此。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计128.12万元,其中:财政拨款收入128.12万元,100%;上级补助收入0万元;事业收入0万元, ;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计128.12万元,其中:基本支出128.12万元,100 %;项目支出0万元, 0 %;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

四、关于2016年度项目支出明细情况表

本年项目支出合计0万元,其中:行政事业类项目支出0万元,基本建设类项目支出0万元;与2015年相比,行政事业类支出增加0万元,增长0%

五、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入合计128.12万元,年初预算数81.03万元,完成年初预算数的158%;与2015年相比,财政拨款收入增加40.9万元,增长47%;政拨款支出合计128.12万元,年初预算数81.03万元,完成年初预算数的158%;与2015年相比,财政拨款支出增加40.9万元,增长47 %财政拨款收入变动主要原因是:人员工资的增加;财政拨款支出变动主要原因是:人员工资的增加。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出128.12万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,支出增加40.9万元,增长47%支出变动主要原因是:人员工资的增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出12.02万元,占9%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出3.26万元,占3%;农林水(类)支出108.23元,占84%;住房保障(类)支出4.61万元,占4%

(三)财政拨款支出预决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为81.03万元,支出决算为128.12万元,完成年初预算的158%预决算差异的主要原人员工资的增加。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出128.12万元,其中:人员经费74.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费54.09万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

一般公共预算财政拨款支出128.12万元,其中:工资福利支出68.92万元,54 %;商品和服务支出54.1万元, 42 %;对个人和家庭的补助5.1万元,4%

九、关于2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款项目支出0万元,其中:行政事业类项目支出0万元;与2015年相比,行政事业类支出增加0万元,增长0%

十、关于2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算明细情况说明

一般公共预算财政拨款支出0万元,其中;对个人和家庭的补助0万元,0%;

十一、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,支出0万元。

十二、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算明细情况说明

政府性基金预算财政拨款支出0万元。

十三、关于2016年年末结转结余情况说明

2016年度年末结转结余合计0万元

十四、关于2016年度资产负债表情况说明

2016年度资产合计0万元,其中固定资产0万元,负债合计0万元,其中流动负债0万元,净资产合计0万元,其中财政拨款结转0万元,财政拨款结余0万元。

十五、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,与2015年相比,“三公”经费支出减少0万元,降低0%。其中:因公出国(境)支出决算为0万元,与2015年相比,增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的100%,与2015年相比,减少0万元,降低0%;公务接待费支出决算为0万元,与2015年相比,减少0万元,降低0%

2(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排本级及下属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。2、公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元

公务用车运行支出0万元,主要用于本单位因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0万元,

十六、关于2016年度非税收入征缴情况说明

2016年度非税收入征缴合计0万元,其中:行政事业性收费收入0万元,罚没收入0万元。

十七、关于2016年度政府采购情况说明

2016年政府采购支出总额0万元。

十八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出54.09万元,比2015年增加41.24万元,增长320%。增长的原因是防雹专项业务费算在经费里了。

(二)国有资产情况

截止20161231,房屋年末面积0平方米,其中,办公用房年末面积0平方米,业务用房年末面积0平方米,其他(不含构筑物)年末面积0平方米;共有车辆1辆,其中,一般公务用车0辆。

第三部分

特克斯县人影办2016年度部门决算表

(详见附表一)

 新疆伊犁州特克斯县人影办2016年决算公开表格.XLS

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及基辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

九、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出:指事业单位用于财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

十三、机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、“三公”经费:是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十五、因公出国(境)费用:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十六、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、公务用车运行维护费:指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

十八、公务用车购置:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

十九、人员经费:指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

二十、日常公用经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

二十一、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

二十二、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二十三、年末年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 

 

 

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