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【其他】指导和监督内审工作

作者: 信息来源: 点击数: 更新时间:2016-12-31

 

职权编码

654027222QT00200

权力类别

其他行政权力

权力事项名称

指导和监督内审工作

子项

实施对象

机关、事业单位、企业、社会组织

承办机构

特克斯县审计局

公开范围

内部公开

办理数量

0

责任主体

特克斯县审计局

实施依据

【法律】《中华人民共和国审计法》(1994年8月31日第八届全国人民代表大会常务委员会第九次会议通过根据2006年2月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十次会议《关于修改〈中华人民共和国审计法〉的决定》修正执行)。                                                                                                

    第二十九条:依法属于审计机关审计监督对象的单位,应当按照国家有关规定建立健全内部审计制度;其内部审计工作应当接受审计机关的业务指导和监督。

责任事项

1.立项阶段:根据年度审计工作安排,制定核查内部审计机构工作计划,并将核查内容编入年度审计项目计划。

2.审查阶段:项目计划执行部门,按照年度计划安排,制发、送达审计通知书。按照国家法律、法律、规章等规定,对社会审计机构出具的审计报告质量进行核查。

3.决定公布阶段:对核查或审计发现的问题,依法取得审计证据、编制审计记录、提出处理意见,按规定程序进行审核、复核、审理,并提请审计机关业务会议审定后,出具审计报告。对依法应当处理、处罚的,按照规定程序移送有关主管机关依法处理。    

4.其他法律法规和规章文件规定应履行的责任。

追责情形

因不履行或不正确履行行政职责,有下列情形的行政机关及相关工作人员应承担相应的:

1.在工作中失职渎职,后果严重的;

2.收受贿赂或者获取其他利益为他人谋取不正当利益提供方便的;

3.其他违反法律法规政策规定的行为。

监督方式

特克斯县审改办 0999-6623216

 

 

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